Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 095/2024 2 ks dokovacia stanica 317,76 s DPH 27.11.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 27.11.2024
Objednávka 092/2024 kancelársky materiál - papier A4 510,00 s DPH 26.11.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 26.11.2024
Objednávka 091/2024 čistiace prostriedky 300,00 s DPH 26.11.2024 Fifty - Fifty s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 26.11.2024
Objednávka 090/2024 2 ks NTB Lenovo 1 177,99 s DPH 26.11.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 26.11.2024
Objednávka 008/2024/P 4 ks zakrývacia fólia 20,00 s DPH 25.11.2024 U MALIARA s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová 25.11.2024
Faktúra 2501096347 vodné, stočné, zrážková voda 20.08..2024 - 25.11.2024 1 068,65 s DPH 50-000042161PO2011 25.11.2024 VVS a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová 25.11.2024
Faktúra 2024019 vykonanie VO - zákazka s nízkou hodnotou "Vybúranie dverného otvoru" 250,00 s DPH 075/2024 22.11.2024 Prima deseo, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová 22.11.2024
Objednávka 089/2024 činnosť stavebného dozoru na stavbe "Vybúranie dverného otvoru" 500,00 s DPH 22.11.2024 Michal Dzugas- DO-Mi-STAV Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová 22.11.2024
Objednávka 088/2024 stavebné práce na "Vybúranie dverného otvoru" v zmysle verejného obstarávania 4 280,42 s DPH 22.11.2024 FH-STAV s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová 22.11.2024
Faktúra 24000733 oprava, vyčistenie a profilaktika tlačiarní 454,80 s DPH 079/2024 21.11.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 21.11.2024
Zmluva 53/2024 Darovacia zmluva č. 53/2024 900,00 s DPH 21.11.2024 Rodičovské združenie pri ZSUŠ Prešov Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová 21.11.2024
Objednávka 087/2024 občerstvenie na poradu 12.12.2024 1 500,00 s DPH 20.11.2024 MAGISTER - Prešov spol. s r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 20.11.2024
Faktúra 2401271 odborné prehliadky a skúšky kotolne školy ,revízia komínov 2 340,00 s DPH 1/11/2012/S 19.11.2024 MART SYSTEM s.r.o. 19.11.2024
Faktúra 8422225893 dodávka elektricke energie 09/2024 966,73 s DPH 47/2023, 5101587098 18.11.2024 SPP, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 18.11.2024
Faktúra 5924025520 verejná správa SR - ročný prístup 2025 228,00 s DPH 086/2024 18.11.2024 Poradca podnikateľa s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 18.11.2024
Faktúra 700432412 poskytnuté služby SANET 10 - 12 /2024 150,00 s DPH ZoD70043/10, D-O:1/2010 18.11.2024 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 18.11.2024
Faktúra 5813105334 telefónne poplatky - mobil zástupkyňa HG 22,00 s DPH A0743314 15.11.2024 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 15.11.2024
Faktúra 5813227391 telefónne poplatky - mobil - RŠ 20,00 s DPH 12/2022 15.11.2024 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 15.11.2024
Faktúra 5813104710 telefónne poplatky - mobil - HŠ 18,00 s DPH A3002343 15.11.2024 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 15.11.2024
Faktúra 5813220790 telefónne poplatky - mobil - GSM brána 1,00 s DPH 22/2022, A 21168485 15.11.2024 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 15.11.2024
zobrazené záznamy: 481-500/2733