Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 090/2024 2 ks NTB Lenovo 1 177,99 s DPH 26.11.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 26.11.2024
Objednávka 095/2024 2 ks dokovacia stanica 317,76 s DPH 27.11.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 27.11.2024
Objednávka 074/2024 2 ks projektory OPtoma 877,80 s DPH 07.11.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 07.11.2024
Faktúra 20230055 "Grafická dielňa" - projekt IROP 51 752,40 s DPH 13/2022 10.03.2023 MIVASOFT spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 10.03.2023
Faktúra 20230064 "Grafická dielňa" - projekt IROP 31 928,88 s DPH 13/2022 10.03.2023 MIVASOFT spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 10.03.2023
Faktúra 2021003 "Obstaranie učebných pomôcok - Dielňa kameň, drevo, kov" 2 134.80 s DPH KZ 40/2020 03.02.2021 Hipolito s.r.o. 03.02.2021
Faktúra 2021004 "Obstaranie učebných pomôcok - Dielňa kameň, drevo, kov" 169,80 s DPH 40/2020 12.03.2021 Hipolito s.r.o. 12.03.2021
Faktúra 2021002 "Obstaranie učebných pomôcok - Dielňa kameň, drevo, kov" 9 922,08 s DPH KZ 40/2020 29.01.2021 Hipolito s.r.o. 29.01.2021
Objednávka 057/2024 "Vybavenie učebne - MTZ" 20 682,00 s DPH 31.07.2024 PcWorms, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 31.07.2024
Zmluva 01072015 dohoda- nehnut. majetok c.z.16-2015 s DPH 01.07.2015 22.03.2021
Zmluva 03072015 dodatok c.5 k zmluve o stravovani c.z.17-2015 s DPH 18.08.2015 22.03.2021
Zmluva 04052015 zmluva o pravnej pomoci draganovska s DPH 04.05.2015 22.03.2021
Objednávka 058/2021 1 ks /5 l Floor Cleaner 50,00 s DPH 22.11.2021 INTERIER TATRY s.r.o. 22.11.2021
Faktúra 24000853 1 ks Atramentové multifunkčné zariadenie Epson WF-C579RDWF a 1 sadu catridgeov 949,05 s DPH 117/2024 19.12.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová 19.12.2024
Objednávka 117/2024 1 ks Atramentové multifunkčné zariadenie Epson WF-C579RDWF a 1 sadu catridgeov 950,00 s DPH 19.12.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová 19.12.2024
Objednávka 095/2021 1 ks HUB USB, 13 ks kábel Dysplayport 143,71 s DPH 16.12.2021 EPoSSB, spol. s.r.o. 16.12.2021
Faktúra 21000782 1 ks HUB USB, 13 ks kábel Dysplayport 143,71 s DPH 095/2021 17.12.2021 EPoSSB, spol. s.r.o. 17.12.2021
Faktúra 410349 1 ks drôtený závesný stojan, 1 ks skrinka na kľúče 56,40 s DPH 100/2023 08.12.2023 EPoSSB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 08.12.2023
Objednávka 100/2023 1 ks drôtený závesný stojan, 1 ks skrinka na kľúče 56,40 s DPH 08.12.2023 EPoSSB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 08.12.2023
Faktúra 2022-159 1 ks držiak na statív, 1 x štúdiovy daždnik, papier do velkoplošnej tlačiarne 94,39 s DPH 020/2022 10.05.2022 Marcela Mihalíková - FAC Prešov 10.05.2022
zobrazené záznamy: 1-20/2516