Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 241640 služby CO za 3.Q. 2024 72,00 s DPH 1/2016 07.10.2024 BTS - PO s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 07.10.2024
Faktúra 241641 výkon BTS a činnosti technika PO za 3. Q.2024 133,20 s DPH 41/2014 07.10.2024 BTS - PO s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 07.10.2024
Faktúra 241639 výkon činnosti PZS za 3. Q. 2024 72,00 s DPH 11/2018 07.10.2024 BTS - PO s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 07.10.2024
Zmluva 51/2024 Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke č. 24/2021 zo dňa 29.09.2021, ev. č. 51/2024 0,00 s DPH 04.10.2024 Mgr. Linda Pločicová Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 04.10.2024
Faktúra 3762402135 systémová podpora Magma od 01.07. - 30.09.2024 135,29 s DPH SK-2018-Z226, 1/2019 04.10.2024 Aricoma Systewm s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 04.10.2024
Zmluva 50/2024 Smlouva o spolupráci v souvislosti s realizací v rámci programu ERASMUS+ "Já to dokážu" č. 2024-1-CZ01-KA122-VET-000204612, evč. č. 50/2024 0,00 s DPH 03.10.2024 Gymnázium a grafická střední odborní škola Přelouč Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 03.10.2024
Faktúra 2240100098 rozsah služby č. 1 SPIN 283-2007/S/OvZP servisné práce za 4. Q. 2024 387,14 s DPH SPIN 283-2007/S/OvZP 03.10.2024 Asseco Solutions a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 03.10.2024
Faktúra FV240531 prenájom Microsoft Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.9.. - 3.10.2024 159,12 s DPH 011/2024 02.10.2024 PcWorms, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 02.10.2024
Faktúra 8737582570 platba za opakované dodávky plynu 10/2024 2 499.00 s DPH 21/2022., 9107126049 02.10.2024 SPP, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 02.10.2024
Faktúra 24000591 kancelársky materiál 92,43 s DPH 067/2024 02.10.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 02.10.2024
Faktúra FV20241235 DIAGNOSTIKA A oprava žehličky Ariette 10,00 s DPH 106/2022 01.10.2024 ANIR plus s.r.o. 01.10.2024
Faktúra 2024320 učebnice 600,00 s DPH 063/2024 01.10.2024 Glossa - Igor Treťjakov Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 01.10.2024
Objednávka 067/2024 kancelársky materiál 100,00 s DPH 30.09.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 30.09.2024
Faktúra 20240972 poskytnutie služieb GDPR za 3.Q.2024 104,40 s DPH 16/2020 30.09.2024 CUBS plus, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 30.09.2024
Objednávka 066/2024 DIAGNOSTIKA A oprava žehličky Ariette 100,00 s DPH 26.09.2024 ANIR plus, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 26.09.2024
Faktúra 78901388 poistenie KASKO od 01.010 - 31.12.2024 50,02 s DPH 78901388, ev.č. 50/2023 25.09.2024 Union poisťovňa, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 25.09.2024
Objednávka 065/2024 ročná servisná prehliadka EPDZ 218,00 s DPH 24.09.2024 SOBWATER s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 24.09.2024
Objednávka 007/2024P pracovné rukavice 5 párov 20,00 s DPH 20.09.2024 HAUS Seman s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 20.09.2024
Faktúra VFT242094 suchý betón cca 40 bal/25 kg 138,20 s DPH 048/2024 19.09.2024 RAMEX - SLOVAKIA s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 19.09.2024
Faktúra FV240502 1 ks server a oparečný systém 1 689,60 s DPH 061/2024 19.09.2024 PcWorms, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 19.09.2024
zobrazené záznamy: 561-580/2733