Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8355792670 dátové služby 08/2024 58,80 s DPH 120061268 06.09.2024 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 06.09.2024
Faktúra 20241194 licencia Adobe /12 mesiacov 1 770.00 s DPH 060/2024 04.09.2024 TRACO Compputers s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 04.09.2024
Faktúra 8727858673 platba za opakované dodávky plynu 09/2024 2 499.00 s DPH 21/2022., 9107126049 03.09.2024 SPP, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 03.09.2024
Faktúra OF24332 strava SF -08/2024 9,30 s DPH D-O:4/2010 02.09.2024 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 02.09.2024
Faktúra OF24331 strava 08/2024 87,11 s DPH D-O:4/2010 02.09.2024 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 02.09.2024
Faktúra FV240467 prenájom Microsoft Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.8.. - 3.9.2024 159,12 s DPH 011/2024 02.09.2024 PcWorms, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 02.09.2024
Faktúra 20240267 upgrade software 07-09/.2024 99,00 s DPH 20/2022 02.09.2024 eSoft s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 02.09.2024
Faktúra 2403290395 poistenie zodpovednosti za škodu od 01.10.2024 - 30.09.2025 123,82 s DPH 2403290394 30.08.2024 Generali Poisťovňa Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 30.08.2024
Zmluva 48/2024 Návrh na uzavretie poistnej zmluvy č. 56921580 Individuálne cestovné poistenie , ev.č. 48/2024 72,00 s DPH 27.08.2024 Union poisťovňa, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 27.08.2024
Objednávka 059/2024 práce v rozsahu 1 konzultatskej hodiny - automatické spracovanie FIN 5-04 71,70 s DPH 27.08.2024 Asseco Solutions a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 27.08.2024
Objednávka 060/2024 licencie ADOBE 1 770.00 s DPH 27.08.2024 TRACO Compputers s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 27.08.2024
Faktúra 2024163 učebnice 2 989,35 s DPH 050/2024 27.08.2024 Glossa - Igor Treťjakov Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 27.08.2024
Zmluva 46/2024 Poistná umluva - Úrazové poistenie žiakov č. 111150057 220,00 s DPH 26.08.2024 Union poisťovňa, a.s. , Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 26.08.2024
Zmluva 47/2024 Dodatok č. 15 Zmluvy o dielo č. D-O:2/2010, ev.č. 47/2024 5,80 s DPH 26.08.2024 Súkromná školská jedáleň Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 27.08.2024
Faktúra FV240445 Vybavenia učebne - MTZ 20 682.00 s DPH 057//2024 21.08.2024 PcWorms, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 21.08.2024
Faktúra 2501038007 vodné, stočné, zrážková voda 28.05..2024 - 05.08.2024 589,54 s DPH 50-000042161PO2011 20.08.2024 VVS a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 20.08.2024
Faktúra OF24321 strava 07/2024 160,17 s DPH D-O:4/2010 16.08.2024 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 16.08.2024
Faktúra OF24322 strava SF -07/2024 17,10 s DPH D-O:4/2010 16.08.2024 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 16.08.2024
Faktúra 700432409 poskytnuté služby SANET 07 - 09 /2024 150,00 s DPH ZoD70043/10, D-O:1/2010 16.08.2024 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 16.08.2024
Faktúra 5799366192 telefónne poplatky - mobil - HŠ 18,00 s DPH A3002343 15.08.2024 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 15.08.2024
zobrazené záznamy: 601-620/2733