Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 5799365942 telefónne poplatky - mobil - EŠ 18,00 s DPH A4601471 15.08.2024 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 15.08.2024
Faktúra 5799490093 telefónne poplatky - mobil - RŠ 20,02 s DPH 12/2022 15.08.2024 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 15.08.2024
Faktúra 5799477622 telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D 1,00 s DPH 28/2021 15.08.2024 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 15.08.2024
Faktúra 5799365817 telefónne poplatky - mobil - sekretárka 22,00 s DPH A0743314 15.08.2024 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 15.08.2024
Faktúra 5799366067 telefónne poplatky - mobil - Seman 18,00 s DPH A4445880 15.08.2024 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 15.08.2024
Faktúra 5799482459 telefónne poplatky - mobil - GSM brána 1,00 s DPH 22/2022, A 21168485 15.08.2024 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 15.08.2024
Faktúra 2242206036 školské tlačiva 77,12 s DPH 009/2024 14.08.2024 ŠEVT s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 14.08.2024
Faktúra 8422208653 dodávka elektricke energie 07/2024 375,85 s DPH 47/2023, 5101587098 13.08.2024 SPP, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 13.08.2024
Faktúra 8354063690 poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 07/2024 9,76 s DPH 120061268 12.08.2024 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 12.08.2024
Faktúra 8354015837 dátové služby 07/2024 58,80 s DPH 120061268 12.08.2024 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 12.08.2024
Faktúra FV240409 správa IKT 07/2024 478,80 s DPH 2/2024 08.08.2024 PcWorms, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 08.08.2024
Faktúra FV2404090 čistiace prostriedky 48,89 s DPH 058/2024 08.08.2024 Fifty - Fifty s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 08.08.2024
Faktúra 243105956 hygiena sociálnych zariadení 289,69 s DPH 42/2023 08.08.2024 CWS.boco Slovensko, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 08.08.2024
Faktúra 8737497528 platba za opakované dodávky plynu 08/2024 2 499.00 s DPH 21/2022., 9107126049 07.08.2024 SPP, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 07.08.2024
Objednávka 058/2024 čistiace prostriedky 50,00 s DPH 07.08.2024 Fifty - Fifty s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 07.08.2024
Faktúra FV240404 prenájom Microsoft Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.7.. - 3.8.2024 159,12 s DPH 011/2024 02.08.2024 PcWorms, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 02.08.2024
Zmluva 44/2024 Zmluva č. UVVaUVTOS-02620/32-PO-2024 4,42 s DPH 01.08.2024 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová 07.08.2024
Objednávka 057/2024 "Vybavenie učebne - MTZ" 20 682,00 s DPH 31.07.2024 PcWorms, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 31.07.2024
Faktúra 24000425 výkresy 112,18 s DPH 053/2024 30.07.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 30.07.2024
Faktúra 2024008 vykonanie VO - zákazka s nízkou hodnotou "Vybavenie učebne - MTZ" 480,00 s DPH 049/2024 30.07.2024 Prima deseo, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 30.07.2024
zobrazené záznamy: 621-640/2733