Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 5794895258 telefónne poplatky - mobil - GSM brána 1,00 s DPH 22/2022, A 21168485 15.07.2024 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 15.07.2024
Faktúra 5794778048 telefónne poplatky - mobil - Seman 18,00 s DPH A4445880 15.07.2024 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 15.07.2024
Faktúra 5794777923 telefónne poplatky - mobil - EŠ 18,00 s DPH A4601471 15.07.2024 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 15.07.2024
Faktúra 5794889661 telefónne poplatky - mobil - zabezpečovacie zariadenie T a D 1,00 s DPH 28/2021 15.07.2024 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 15.07.2024
Faktúra 5794777798 telefónne poplatky - mobil - sekretárka 22,00 s DPH A0743314 15.07.2024 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 15.07.2024
Objednávka 048/2024 suchý betón cca 40 bal/25 kg 160,00 s DPH 15.07.2024 RAMEX - SLOVAKIA s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 15.07.2024
Faktúra 24412254 servisná prehliadka služ. mot. vozidla Škoda YETI, PO 239 FM 150,00 s DPH 043/2024 11.07.2024 CAMEA car a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 11.07.2024
Faktúra 2410100649 materiál na oplotenie 626,70 s DPH 047/2024 11.07.2024 EKOfence s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 11.07.2024
Objednávka 047/2024 materiál na oplotenie 630,00 s DPH 11.07.2024 EKOfence s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 11.07.2024
Faktúra 8352285968 poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 06/2024 9,83 s DPH 120061268 10.07.2024 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 10.07.2024
Faktúra 8352234503 dátové služby 06/2024 58,80 s DPH 120061268 10.07.2024 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 10.07.2024
Faktúra FV240277 správa IKT 06/2024 478,80 s DPH 2/2024 10.07.2024 PcWorms, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 10.07.2024
Objednávka 046/2024 domenu sup-po.sk od 2.7.2024 - 1.7.2025 70,00 s DPH 10.07.2024 PcWorms, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 10.07.2024
Faktúra 3762401436 systémová podpora Magma od 01.04. - 30.06.2024 135,29 s DPH SK-2018-Z226, 1/2019 10.07.2024 Aricoma Systewm s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 10.07.2024
Faktúra 20240031 Zmierovacie konanie za účasti mediátora 1 800,00 s DPH 044/2024 09.07.2024 JUDr. Ivana Gerdová Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 09.07.2024
Faktúra 243105329 hygiena sociálnych zariadení 289,69 s DPH 42/2023 08.07.2024 CWS.boco Slovensko, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 08.07.2024
Faktúra 224070352 rozsah služby č. 1 SPIN 283-2007/S/OvZP servisné práce za 3. Q. 2024 387,14 s DPH SPIN 283-2007/S/OvZP 08.07.2024 Asseco Solutions a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 08.07.2024
Faktúra 20240637 poskytnutie služieb GDPR za 2.Q.2024 104,40 s DPH 16/2020 08.07.2024 CUBS plus, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 08.07.2024
Faktúra OF24261 strava 06/2024 989,12 s DPH D-O:4/2010 04.07.2024 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 04.07.2024
Faktúra OF24292 strava SF -06/2024 105,60 s DPH D-O:4/2010 04.07.2024 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 04.07.2024
zobrazené záznamy: 661-680/2733