Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra OF24106 strava SF -03/2024 42,90 s DPH D-O:4/2010 08.04.2024 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 08.04.2024
Objednávka 029/2024 5 ks 32 GB SanDisk a 3 ks 64 GB SanDisk 124,20 s DPH 08.04.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 08.04.2024
Zmluva 41/2024 Darovacia zmluva č. 41/2024 40,00 s DPH 06.04.2024 Matúš Adamčík Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 18.04.2024
Faktúra 20240237 poskytnutie služieb GDPR za 1.Q.2024 104,40 s DPH 16/2020 05.04.2024 CUBS plus, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 05.04.2024
Faktúra 240533 výkon BTS a činnosti technika PO za 1. Q.2024 133,20 s DPH 41/2014 05.04.2024 BTS - PO s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 05.04.2024
Faktúra 240531 služby CO za 1.Q. 2024 72,00 s DPH 1/2016 05.04.2024 BTS - PO s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 05.04.2024
Faktúra 240530 výkon činnosti PZS za 1. Q. 2024 72,00 s DPH 11/2018 05.04.2024 BTS - PO s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 05.04.2024
Zmluva 39/2024 Darovacia zmluva č. 39/2024 40,00 s DPH 04.04.2024 Ľudmila Namešpetrová Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 18.04.2024
Faktúra 8737325931 platba za opakované dodávky plynu 04/2024 2 499.00 s DPH 21/2022., 9107126049 04.04.2024 SPP, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 04.04.2024
Objednávka 027/2024 1 ks vyvíjač pary so žehličkou 785,16 s DPH 04.04.2024 KAPEX s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 04.04.2024
Faktúra FV240166 prenájom Microsoft Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.3.. - 3.4.2024 159,12 s DPH 011/2024 04.04.2024 PcWorms, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 04.04.2024
Zmluva 37/2024 Darovacia zmluva č. 37/2024 40,00 s DPH 04.04.2024 Peter Foldeš Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 18.04.2024
Zmluva 38/2024 Darovacia zmluva č. 38/2024 40,00 s DPH 04.04.2024 Miroslav Mochňák Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 18.04.2024
Objednávka 026/2024 oprava žehličky Ariette 100,00 s DPH 03.04.2024 ANIR plus, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 03.04.2024
Zmluva 40/2024 Darovacia zmluva č. 40/2024 40,00 s DPH 03.04.2024 Emma Gregová Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 18.04.2024
Zmluva 35/2024 Darovacia zmluva č. 35/2024 40,00 s DPH 03.04.2024 Katarína Marcinová Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 23.04.2024
Faktúra 3762400620 systémová podpora Magma od 01.01. - 31.03.2024 135,29 s DPH SK-2018-Z226, 1/2019 03.04.2024 Aricoma Systewm s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 03.04.2024
Faktúra 224040073 rozsah služby č. 1 SPIN 283-2007/S/OvZP servisné práce za 2. Q. 2024 387,14 s DPH SPIN 283-2007/S/OvZP 03.04.2024 Asseco Solutions a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 03.04.2024
Zmluva 33/2024 Darovacia zmluva č. 33/2024 22,39 s DPH 03.04.2024 Varchoľová Darina, Mgr.art. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 03.04.2024
Zmluva 34/2024 Darovacia zmluva č. 34/2024 40,00 s DPH 28.03.2024 Stanislav Gurega Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 18.04.2024
zobrazené záznamy: 781-800/2733