Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra OF26126 strava SF -3/2026 74,70 s DPH D-O:4-2010 10.04.2026 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 13.04.2026 13.04.2026
Faktúra 260554 poskytovanie služieb CO za 1. Q. 2026 73,80 s DPH 1/2016 10.04.2026 BTS-PO s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 13.04.2026 13.04.2026
Faktúra 8386219437 dátové služby 3/2026 60,27 s DPH 120061268 10.04.2026 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 13.04.2026 13.04.2026
Faktúra 8386244927 poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka3/2026 8,86 s DPH 120061268 10.04.2026 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 13.04.2026 13.04.2026
Faktúra OF26125 strava - 3/2026 876,48 s DPH D-O:4-2010 10.04.2026 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 13.04.2026 13.04.2026
Faktúra 260556 výkon BTS a činnosti technika PO za 1. Q.2026 136,53 s DPH 41/2014 10.04.2026 BTS-PO s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 13.04.2026 13.04.2026
Faktúra 226040171 rozsah služby č. 1 SPIN 283-2007/S/OvZP servisné práce za 2. Q. 2026 396,82 s DPH SPIN-283-2007/S/OvZP 10.04.2026 Asseco Solutions Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 13.04.2026 14.04.2026
Faktúra 260555 výkon činnosti PZS za 1. Q. 2026 73,80 s DPH 11/2018 10.04.2026 BTS-PO s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 13.04.2026 13.04.2026
Faktúra 8386315061 poplatok za mobilné služby 3/2026 91,34 s DPH 2/2025 10.04.2026 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 13.04.2026 13.04.2026
Faktúra 20261643 poskytnutie služieb GDPR za 4/2026 35,67 s DPH 16/2020 09.04.2026 CUBS plus, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 10.04.2026 14.04.2026
Faktúra 20261457 manažer kybernetickej bezpečnosti za 4/2026 47,97 s DPH 35/2025 09.04.2026 CUBS plus, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 10.04.2026 14.04.2026
Objednávka 026/2026/P poštovné 15,00 s DPH 09.04.2026 Slovenská pošta a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 09.04.2026
Faktúra 126/03/26 porada riaditeľov - balík 117,00 s DPH 08.04.2026 Škola v prírode Detský raj Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 09.04.2026 13.04.2026
Faktúra 202603 technická podpora IKT 475,00 s DPH 45/2025 08.04.2026 iT69 s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 10.04.2026 13.04.2026
Faktúra 2026-013 Hydrologický prieskum,geodetické zameranie,geologický prieskum,statické riešenie zosuvu svshu-vykonávací projekt Mimoriadna udalosť.Zosuv svahu za telocvičňou .Havarijný stav 11 377,00 s DPH 005/2026,011/2026 07.04.2026 Static Studio s.r.o Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 21.04.2026 29.04.2026
Faktúra OF226106 občerstvenie - Deň učiteľov 1 431,40 s DPH 023/2026 07.04.2026 Hotel DUKLA a.s. Prešov Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 09.04.2026 14.04.2026
Faktúra 112611298 preddávková platba - plyn 4/2026 1 527,35 s DPH 53/2025 07.04.2026 Torreol, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 10.04.2026 14.04.2026
Faktúra 20260109 upgrade software 2. Q/2026 105,00 s DPH 20/2022 07.04.2026 eSoft s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 10.04.2026 14.04.2026
Faktúra 260306115 systemová podpora MAGMA 1. Q 2026 138,67 s DPH 44/2025 01.04.2026 ID.EST, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 07.04.2026 13.04.2026
Zmluva 29/2026 Darovacia zmluva č. 29/2026 40,00 s DPH 31.03.2026 Marek Kurta Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 31.03.2026
zobrazené záznamy: 201-220/3225