Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2021038 výroba nábytku 4 923,00 s DPH 090/2021 15.12.2021 Ján Cehelský - INTERIEWR J+M 15.12.2021
Faktúra 6201774542 tovar na športový krúžok 0,00 s DPH 065/2021 15.12.2021 Internet Mall Slovakia s.r.o. 15.12.2021
Faktúra 6201777285 tovar na športový krúžok 0,00 s DPH 065/2021 15.12.2021 Internet Mall Slovakia s.r.o. 15.12.2021
Faktúra 6201803121 tovar na športový krúžok 0,00 s DPH 065/2021 15.12.2021 Internet Mall Slovakia s.r.o. 15.12.2021
Faktúra 6201885459 tovar na športový krúžok 0,00 s DPH 065/2021 15.12.2021 Internet Mall Slovakia s.r.o. 15.12.2021
Objednávka 091/2021 právne služby 900,00 s DPH 15.12.2021 JUDr. Peter Ličák 15.12.2021
Objednávka 085/2021 OOPP 40,00 s DPH 14.12.2021 STOMEX, s.r.o. 14.12.2021
Objednávka 084/2021 dezinfekcia - COVID 19 1 218,40 s DPH 14.12.2021 UNIZDRAV Prešov s.r.o. 14.12.2021
Objednávka 089/2021 projektor Optoma W309ST 650,00 s DPH 14.12.2021 GOTAMA s.r.o. 15.12.2021
Faktúra FVT202122326 OOPP 35,39 s DPH 085/2021 14.12.2021 STOMEX, s.r.o. 14.12.2021
Faktúra 20210112 dezinfekcia - COVID 19 1 218,40 s DPH 084/2021 14.12.2021 UNIZDRAV Prešov s.r.o. 14.12.2021
Faktúra 1002262509 DIREKTOR TOP 1 ks 161,00 s DPH 075/2021 14.12.2021 Wolters Kluwer SR s.r.o. 14.12.2021
Objednávka 088/2021 interaktívna tabuľa PRO-Board 89 1 595,70 s DPH 14.12.2021 GOTAMA GROUP s.r.o. 14.12.2021
Objednávka 087/2021 inštalácia softveru a testovanie 498,00 s DPH 14.12.2021 eSoft s.r.o. 14.12.2021
Objednávka 086/2021 32" TV panel dotykový 1 650,00 s DPH 14.12.2021 eSoft s.r.o. 14.12.2021
Faktúra 3211533 kondenzačný silikón tvrdosť 25 - 5 l 0,00 s DPH 079/2021 13.12.2021 3D art design s.r.o. 13.12.2021
Objednávka 082/2021 IKT a mikrovlnná rúra 4 027,93 s DPH 13.12.2021 Alza.sk 13.12.2021
Faktúra 12102474 papier do sublimačnej tlačiarne 0,00 s DPH 078/2021 13.12.2021 FOMEI Slovakia s.r.o. 13.12.2021
Faktúra 451723717 IKT a mikrovlnná rúra 4 027,93 s DPH 082/2021 13.12.2021 Alza.sk 13.12.2021
Faktúra 40000306 preambuly a štátne znaky 165,40 s DPH 081/2021 13.12.2021 EPoSSB, spol. s.r.o. 13.12.2021
zobrazené záznamy: 2201-2220/2899