Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8422191127 dodávka elektricke energie 04/2024 811,90 s DPH 47/2023, 5101587098 16.05.2024 SPP, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 16.05.2024
Faktúra 243103902 hygiena sociálnych zariadení 289,69 s DPH 42/2023 20.05.2024 CWS.boco Slovensko, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 20.05.2024
Faktúra 5790307333 telefónne poplatky - mobil - RŠ 23,00 s DPH 12/2022 17.06.2024 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 17.06.2024
Faktúra 8422196421 dodávka elektricke energie 05/2024 789,35 s DPH 47/2023, 5101587098 17.06.2024 SPP, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 17.06.2024
Objednávka 036/2024 výtvarný materiál 80,00 s DPH 13.05.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 13.05.2024
Objednávka 051/2024 kontrola prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, požiarnych uzáverov 800,00 s DPH 18.07.2024 BTS - PO, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 18.07.2024
Faktúra 5794777923 telefónne poplatky - mobil - EŠ 18,00 s DPH A4601471 15.07.2024 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 15.07.2024
Faktúra 5794778048 telefónne poplatky - mobil - Seman 18,00 s DPH A4445880 15.07.2024 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 15.07.2024
Faktúra 5794895258 telefónne poplatky - mobil - GSM brána 1,00 s DPH 22/2022, A 21168485 15.07.2024 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 15.07.2024
Faktúra 5794778173 telefónne poplatky - mobil - HŠ 18,00 s DPH A3002343 15.07.2024 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 15.07.2024
Faktúra 5794902030 telefónne poplatky - mobil - RŠ 25,50 s DPH 12/2022 15.07.2024 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 15.07.2024
Faktúra 3762401625 nové verzie Magma od 01.07. - 30.09.2024 25,49 s DPH SK-2018-Z226, 1/2019 15.07.2024 Aricoma Systewm s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 15.07.2024
Objednávka 049/2024 vykonanie VO - zákazka s nízkou hodnotou "Vybavenie učebne - MTZ" 480,00 s DPH 16.07.2024 Prima deseo, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 16.07.2024
Faktúra 8422203124 dodávka elektricke energie 06/2024 652,64 s DPH 47/2023, 5101587098 17.07.2024 SPP, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 17.07.2024
Zmluva 43/2024 Zmluva o vykonaní pomocných prác č. UVVaUVTOS-02607/34-PO-2024 4.00/hod. s DPH 22.07.2024 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová 22.07.2024
Faktúra 5794777798 telefónne poplatky - mobil - sekretárka 22,00 s DPH A0743314 15.07.2024 Orange Slovensko, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 15.07.2024
Objednávka 050/2024 učebnice - podľa prílohy 2 989,35 s DPH 17.07.2024 Glossa - Igor Treťjakov Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 17.07.2024
Objednávka 052/2024 10 ks bavlnené tričko s potlačou 130,00 s DPH 22.07.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 22.07.2024
Objednávka 053/2024 výkresy 500,00 s DPH 22.07.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 22.07.2024
Objednávka 054/2024 kancelársky materiál 200,00 s DPH 22.07.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 22.07.2024
zobrazené záznamy: 41-60/3194