Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 112/2024 krajčírsky materiál 210,00 s DPH 06.12.2024 KAPEX s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 09.12.2024
Faktúra FV32/2024320185 výtvarný materiál - farby 215,90 s DPH 109/2024 06.12.2024 PPG Deco Slovakia s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 06.12.2024
Objednávka 106/2024 výtvarný materiál 250,00 s DPH 05.12.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová 05.12.2024
Objednávka 104/2024 1 ks držiak na vlajky, 2 ks vlajka, 3 ks hliníková tyč 181,20 s DPH 05.12.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová 05.12.2024
Faktúra 440404 1 ks držiak na vlajky, 2 ks vlajka, 3 ks hliníková tyč 181,20 s DPH 104/2024 05.12.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová 05.12.2024
Objednávka 105/2024 kancelársky ,ateriál 180,00 s DPH 05.12.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová 05.12.2024
Faktúra 24000810 kancelársky materiál 171,52 s DPH 105/2024 05.12.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová 05.12.2024
Objednávka 107/2024 tonere 150,00 s DPH 05.12.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová 05.12.2024
Faktúra 24000811 výtvarný materiál 249,70 s DPH 106/2024 05.12.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová 05.12.2024
Faktúra 24000809 tonere 133,58 s DPH 107/2024 05.12.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová 05.12.2024
Faktúra 202401404 poskytnutie služieb GDPR za 4.Q.2024 104,40 s DPH 16/2020 05.12.2024 CUBS plus, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová 05.12.2024
Objednávka 108/2024 výtvarný materiál 150,00 s DPH 05.12.2024 Richard Lunter Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová 05.12.2024
Faktúra 2024395 výtvarný materiál 138,00 s DPH 108/2024 05.12.2024 Richard Lunter Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová riaditeľka školy 05.12.2024
Objednávka 103/2024 ročnú zákonnú záručnú revíziu kotla a kotolne v dielni školy 100,00 s DPH 04.12.2024 František Trusa - Meratech Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová 04.12.2024
Objednávka 102/2024 1 ks kávovar, 1 ks vysávač 650,00 s DPH 04.12.2024 FAST PLUS a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová 04.12.2024
Faktúra 34000365 1 ks vysávač, 1 ks kávovar 348,99 s DPH 102/2024 04.12.2024 FAST PLUS a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová 04.12.2024
Faktúra 224001232 univerzálne poukážky v počte 831 ks á 2,00 1 662,00 s DPH 099/2024 04.12.2024 Up Dejeuner , s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová 04.12.2024
Faktúra FU24049 ročná servisná prehliadka kotolne v budove dielní 96,00 s DPH 085/2024 04.12.2024 František Trusa - Meratech Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová 04.12.2024
Faktúra 8747332958 platba za opakované dodávky plynu 12/2024 2 499.00 s DPH 21/2022., 9107126049 03.12.2024 SPP, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 03.12.2024
Faktúra FV240658 prenájom Microsoft Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.11.. -4.12.2024 159,12 s DPH 011/2024 03.12.2024 PcWorms, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 03.12.2024
zobrazené záznamy: 441-460/2733