|
Zmluva |
9/2022
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom úte č. 7000611356/8180 - ERASMUS - zmena smerovania bankových poplatkov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Štátna pokladnica |
|
|
|
12.04.2022 |
|
Zmluva |
11/2022
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom úte č. 7000611348/8180 - NFP - zmena smerovania bankových poplatkov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Štátna pokladnica |
|
|
|
16.05.2022 |
|
Objednávka |
034/2023
|
výtvarný materiál
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Štefan Bašista - BAFEX |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
17.04.2023 |
|
Objednávka |
094/2023
|
výtvarný materiál
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Štefan Bašista - BAFEX |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
05.12.2023 |
|
Objednávka |
028/2024
|
duvilax
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Štefan Bašista - BAFEX |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.04.2024 |
|
Faktúra |
2300100045
|
výtvarný materiál
|
55,64 |
s DPH |
094/2023
|
|
05.12.2023 |
Štefan Bašista - BAFEX |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
05.12.2023 |
|
Faktúra |
2400100015
|
duvilax
|
23,40 |
s DPH |
028/2024
|
|
11.04.2024 |
Štefan Bašista - BAFEX |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
11.04.2024 |
|
Faktúra |
158/04/24
|
porada riaditeľov - balík
|
108,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
08.04.2024 |
|
Faktúra |
094/03/25
|
porada riaditeľov - balík
|
117,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Škola v prírode Detský raj |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
Mgr. Linda Pločicová |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
|
Faktúra |
520/10/24
|
porada riaditeľov
|
108,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
06.11.2024 |
|
Faktúra |
0059/03/22
|
ubatovanie a strava - porada riaditeľov 10. 11.03.2022
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
|
|
|
14.03.2022 |
|
Faktúra |
267/04/24
|
pracovné stretnutie ekonómov - balík
|
216,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
0442/10/22
|
cestovné náhrady - porada riaditeľov
|
90,00 |
s DPH |
02208/2022/OE-79
|
|
25.10.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
|
|
|
25.10.2022 |
|
Faktúra |
0467/10/23
|
balík - porada - strava/ubytovanie
|
108,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
06.11.2023 |
|
Faktúra |
0093/03/23
|
balík - porada - strava/ubytovanie
|
108,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Škola v prírode Detský raj |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
14.03.2023 |
|
Faktúra |
300230001
|
služby spojené s lyžiarskym kurzom
|
4 488,00 |
s DPH |
003/2023
|
|
20.01.2023 |
ŠPORTxLysa s.r.o. |
Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 |
|
|
20.01.2023 |
|
Objednávka |
003/2023
|
služby spojené s lyžiarskym kurzom
|
5 550,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
ŠPORTxLysa s.r.o. |
|
|
|
03.01.2023 |
|
Faktúra |
1212200046
|
školské tlačiva
|
25,74 |
s DPH |
004/2020
|
|
15.01.2021 |
ŠEVT s.r.o. |
|
|
|
15.01.2021 |
|
Faktúra |
2212207588
|
školské tlačivo
|
0,00 |
s DPH |
030/2021
|
|
16.09.2021 |
ŠEVT s.r.o. |
|
|
|
16.09.2021 |
|
Faktúra |
1222209215
|
školské tlačiva
|
174,12 |
s DPH |
012/2022
|
|
02.12.2022 |
ŠEVT s.r.o. |
|
|
|
02.12.2022 |