Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra OF24396 strava SF -10/2024 117,00 s DPH D-O:4/2010 07.11.2024 SŠJ Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 07.11.2024
    Faktúra 8359264769 poplatok za telekomunikačné služby - pevná linka 10/2024 9,82 s DPH 120061268 07.11.2024 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 07.11.2024
    Faktúra 8359239191 dátové služby 09/2024 58,80 s DPH 120061268 07.11.2024 Slovak Telekom a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 07.11.2024
    Objednávka 076/2023 čistiaci prostriedok R 1000 65,00 s DPH 07.11.2024 INTERIER TATRY s.r.o. Poprad Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 07.11.2024
    Objednávka 073/2024 adaptér, HDMI káble 70,00 s DPH 07.11.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 07.11.2024
    Objednávka 074/2024 2 ks projektory OPtoma 877,80 s DPH 07.11.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 07.11.2024
    Objednávka 077/2024 Konzultácia, poradenstvo, mediácia - 2 hod. 250,00 s DPH 07.11.2024 JUDr. Ivana Gerdová Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 07.11.2024
    Objednávka 078/2024 oprava - spojazdnenie prístupu na internet v kotolni v budove telocvične 100,00 s DPH 07.11.2024 PcWorms, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 07.11.2024
    Faktúra 24000668 kancelársky materiál 158,92 s DPH 071/2024 06.11.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 06.11.2024
    Faktúra 520/10/24 porada riaditeľov 108,00 s DPH 06.11.2024 Škola v prírode Detský raj Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 06.11.2024
    Faktúra 24000667 výtvarný materiál - Ukrajinci 47,50 s DPH 072/2024 06.11.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 06.11.2024
    Faktúra FV240591 prenájom Microsoft Office 365 A3 FOR FACULTY - mesačný poplatok 4.10.. - 3.11.2024 159,12 s DPH 011/2024 05.11.2024 PcWorms, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 05.11.2024
    Faktúra 8747285575 platba za opakované dodávky plynu 11/2024 2 499.00 s DPH 21/2022., 9107126049 05.11.2024 SPP, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 05.11.2024
    Objednávka 072/2024 výtvarný materiál - Ukrajinci 50,00 s DPH 04.11.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 04.11.2024
    Objednávka 071/2024 kancelársky materiál 200,00 s DPH 04.11.2024 EPoS SB spol. s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 04.11.2024
    Zmluva 52/2024 Darovacia zmluva č. 52/2024 125,98 s DPH 22.10.2024 Rodičovské združenie pri ZSUŠ Prešov Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 Mgr. Linda Pločicová 22.10.2024
    Objednávka 070/2024 webinár "Inventarizácia majetku a záväzkov....." 27,00 s DPH 21.10.2024 RVC Prešov Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 21.10.2024
    Faktúra 2024224 ročná servisná prehliadka EPDZ 261,60 s DPH 065/2024 21.10.2024 SOBWATER s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 21.10.2024
    Faktúra 8422220002 dodávka elektricke energie 09/2024 761,76 s DPH 47/2023, 5101587098 21.10.2024 SPP, a.s. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 21.10.2024
    Faktúra 243107672 hygiena sociálnych zariadení 289,69 s DPH 42/2023 17.10.2024 CWS.boco Slovensko, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Prešov, Vodárenská 3 17.10.2024
    << | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >> zobrazené záznamy: 521-540/2733